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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3745 Data de lançamento: 16/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO SERV. DE SOLDA,ENDIREITAR BERÇO,ENDIREITAR PARALAMAS, REVISAR CILINDROS,LAVAGEM,BICO DE CORTE,SOLDAR ESCADA,TIRAR CAIXA E COLOCAR,SERVIÇO REALIZADO NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA 2301 REQ. 55919 3.364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2018 PREVIO SERV. DE SOLDA,ENDIREITAR BERÇO,ENDIREITAR PARALAMAS, REVISAR CILINDROS,LAVAGEM,BICO DE CORTE,SOLDAR ESCADA,TIRAR CAIXA E COLOCAR,SERVIÇO REALIZADO NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA 2301 REQ. 55919 3.364,00
17/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA SERV. DE SOLDA,ENDIREITAR BERÇO,ENDIREITAR PARALAMAS, REVISAR CILINDROS,LAVAGEM,BICO DE CORTE,SOLDAR ESCADA,TIRAR CAIXA E COLOCAR,SERVIÇO REALIZADO NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA 2301 REQ. 55919 Conforme Nota Fiscal Nº 2787; 3.364,00
04/06/2018 Pagamento de Empenho 3745/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.364,00
TOTAL 3.364,00 3.364,00 3.364,00
SALDO A PAGAR 0,00