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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3863 Data de lançamento: 17/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades de Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO REQUISIÇÃO Nº55958 ORDEM DE COMPRA Nº 2334 DOCUMENTO ANEXO. 92,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2018 REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO REQUISIÇÃO Nº55958 ORDEM DE COMPRA Nº 2334 DOCUMENTO ANEXO. 92,60
17/05/2018 REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO REQUISIÇÃO Nº55958 ORDEM DE COMPRA Nº 2334 DOCUMENTO ANEXO. 92,60
23/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3863/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 92,60
TOTAL 92,60 92,60 92,60
SALDO A PAGAR 0,00