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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3875 Data de lançamento: 17/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA VEÍCULO PLACA IRT 8262 ORDEM COMPRA Nº2321 REQUISIÇÃO Nº55917 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2018 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA VEÍCULO PLACA IRT 8262 ORDEM COMPRA Nº2321 REQUISIÇÃO Nº55917 210,00
21/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/010 REF.SERVIÇO DE CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA VEÍCULO PLACA IRT 8262 ORDEM COMPRA Nº 2321 REQUISIÇÃO Nº 55917 210,00
06/06/2018 Pagamento de Empenho 3875/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 210,00
06/06/2018 Quitação indevida -210,00
07/06/2018 Pagamento de Empenho 3875/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2146 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00