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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3888 Data de lançamento: 17/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IWN-0244 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº2308 REQUISIÇÃO Nº55905 BRUTO............R$ 210,00 ISS(2,64%).......R$ 5,54 LIQUIDO..........R$ 204,46 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2018 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IWN-0244 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº2308 REQUISIÇÃO Nº55905 BRUTO............R$ 210,00 ISS(2,64%).......R$ 5,54 LIQUIDO..........R$ 204,46 210,00
04/06/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE SÉRIE E Nº 002 REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IWN-0244 DA SEC.DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº2308 REQUISIÇÃO Nº55905 BRUTO............R$ 210,00 ISS(2,64%).......R$ 5,54 LIQUIDO..........R$ 204,46 210,00
08/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3888/2018 VANDECIR VALIATI ME - 2272 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00