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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3905 Data de lançamento: 17/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPO 7404,IPS 7049,IPD 1726 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 E NF Nº 001/178264;001/178828;001/179354; 001/179509 EM ANEXO. 1.447,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPO 7404,IPS 7049,IPD 1726 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 E NF Nº 001/178264;001/178828;001/179354; 001/179509 EM ANEXO. 1.447,70
17/05/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPO 7404,IPS 7049,IPD 1726 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 E NF Nº 001/178264;001/178828;001/179354;001/179509 EM ANEXO. 1.447,70
29/05/2018 Pagamento de Empenho 3905/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.447,70
TOTAL 1.447,70 1.447,70 1.447,70
SALDO A PAGAR 0,00