| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 392 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades PACS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS JANEIRO/2018 | 153,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS JANEIRO/2018 | 153,57 | ||
| 23/01/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 153,57 | ||
| 24/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 153,57 | ||
| TOTAL | 153,57 | 153,57 | 153,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||