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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AMAURI JOSE NEUWALD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3922 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: FNAS/SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE OFICINA S.C.F.V DO PROJETO NO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 2356 REQUISIÇÃO Nº 55978 RECIBO DE RPA Nº07 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 1.500,00 INSS(11%).......R$ 165,00 ISSQN(3%).......R$ 45,00 LIQUIDO.........R$ 1.290,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 REFERENTE OFICINA S.C.F.V DO PROJETO NO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 2356 REQUISIÇÃO Nº 55978 RECIBO DE RPA Nº07 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 1.500,00 INSS(11%).......R$ 165,00 ISSQN(3%).......R$ 45,00 LIQUIDO.........R$ 1.290,00 1.500,00
18/05/2018 REFERENTE OFICINA S.C.F.V DO PROJETO NO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 2356 REQUISIÇÃO Nº 55978 RECIBO DE RPA Nº07 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 1.500,00 INSS(11%).......R$ 165,00 ISSQN(3%).......R$ 45,00 LIQUIDO.........R$ 1.290,00 1.500,00
21/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3922/2018 AMAURI JOSE NEUWALD - 4098 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 18/05/2018 165,00 Lançada
TOTAL   165,00