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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3952 Data de lançamento: 22/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR ORDEM DE COMPRA Nº2387 REQUISIÇÃO Nº56015 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR ORDEM DE COMPRA Nº2387 REQUISIÇÃO Nº56015 50,00
24/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/183339 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR ORDEM DE COMPRA Nº 2387 REQUISIÇÃO Nº 56015 50,00
29/05/2018 Pagamento de Empenho 3952/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00