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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3964 Data de lançamento: 22/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO IRW - 2036 DA SEC.DE AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2400 REQUISIÇÃO Nº56018 NF Nº 001/179070 183,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2018 REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO IRW - 2036 DA SEC.DE AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2400 REQUISIÇÃO Nº56018 NF Nº 001/179070 183,89
22/05/2018 REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO IRW - 2036 DA SEC.DE AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2400 REQUISIÇÃO Nº 56018 NF Nº 001/179070 183,89
29/05/2018 Pagamento de Empenho 3964/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 183,89
TOTAL 183,89 183,89 183,89
SALDO A PAGAR 0,00