| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MASSOTTI & MASSOTTI LTDA |
| Número do empenho: | 4038 | Data de lançamento: | 23/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO POR SISTEMA DE IMPRESSÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA NA SEC. DE SAÚDE CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2428 REQUISIÇÃO Nº56037 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA NA SEC. DE SAÚDE CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2428 REQUISIÇÃO Nº56037 | 180,00 | ||
| 14/06/2018 | LIQUIDADO FATURA 29603 REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DA IMPRESSORA UTILIZADA NA SEC. DE SAÚDE CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº2428 REQUISIÇÃO Nº56037 | 180,00 | ||
| 14/06/2018 | Pagamento de Empenho 4038/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||