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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4044 Data de lançamento: 23/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IRT 8262 e IPD 1726. CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018, ATA REGISTRO PREÇO 003/2018 CFE NF Nº 001/178451; 001/178215; 001/178775; 001/181221; 001/181331; 825,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2018 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IRT 8262 e IPD 1726. CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018, ATA REGISTRO PREÇO 003/2018 CFE NF Nº 001/178451; 001/178215; 001/178775; 001/181221; 001/181331; 825,77
23/05/2018 REF.DESPESAS ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IRT 8262 e IPD 1726. CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018, PROCESSO 006/2018, ATA REGISTRO PREÇO 003/2018 CFE NF Nº 001/178451; 001/178215; 001/178775; 001/181221; 001/181331; 825,77
29/05/2018 Pagamento de Empenho 4044/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 825,77
TOTAL 825,77 825,77 825,77
SALDO A PAGAR 0,00