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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABRICIO TOME AGUA E LUZ - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4048 Data de lançamento: 24/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME REQUISIÇÃO:56053 ORDEM DE COMPRA Nº 2445 PEDIDO Nº 383211 EM ANEXO. 147,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME REQUISIÇÃO:56053 ORDEM DE COMPRA Nº 2445 PEDIDO Nº 383211 EM ANEXO. 147,56
05/06/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/48561 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON CONFORME REQUISIÇÃO:56053 ORDEM DE COMPRA Nº 2445 PEDIDO Nº 383211 EM ANEXO. 147,56
14/06/2018 Pagamento de Empenho 4048/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 147,56
TOTAL 147,56 147,56 147,56
SALDO A PAGAR 0,00