| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4073 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S 10 PARA O VEÍCULO PLACA IUZ 3076 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2452 REQUISIÇÃO: 56051 NF Nº 001/178651; 001/178488; 001/178319; 001/179781; 001/179935; 001/180163; 001/180769; 001/180989; 001/181263; 001/181511; | 1.269,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S 10 PARA O VEÍCULO PLACA IUZ 3076 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2452 REQUISIÇÃO: 56051 NF Nº 001/178651; 001/178488; 001/178319; 001/179781; 001/179935; 001/180163; 001/180769; 001/180989; 001/181263; 001/181511; | 1.269,11 | ||
| 24/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S 10 PARA O VEÍCULO PLACA IUZ 3076 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2452 REQUISIÇÃO: 56051 NF Nº 001/178651; 001/178488; 001/178319; 001/179781; 001/179935; 001/180163; 001/180769; 001/180989; 001/181263; 001/181511; | 1.269,11 | ||
| 25/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.269,11 | ||
| TOTAL | 1.269,11 | 1.269,11 | 1.269,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||