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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4074 Data de lançamento: 24/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA O VECULO PLACA IVJ 3135, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO PREÇO 03/2018 ORDEM COMPRA Nº2441 REQUISIÇÃO Nº56050 E NF Nº 001/181410;001/181609;001/178315 542,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2018 REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA O VECULO PLACA IVJ 3135, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO PREÇO 03/2018 ORDEM COMPRA Nº2441 REQUISIÇÃO Nº56050 E NF Nº 001/181410;001/181609;001/178315 542,99
24/05/2018 REFERENTE DESPESAS DE GASOLINA PARA O VECULO PLACA IVJ 3135, CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO PREÇO 03/2018 ORDEM COMPRA Nº 2441 REQUISIÇÃO Nº56050 E NF Nº 001/181410;001/181609;001/178315 542,99
25/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 542,99
TOTAL 542,99 542,99 542,99
SALDO A PAGAR 0,00