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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 41 Data de lançamento: 10/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 53769 FATURA Nº 429322 221,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2018 REFENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 53769 FATURA Nº 429322 221,36
10/01/2018 REFENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 53769 FATURA Nº 429322 221,36
11/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2018 OI S A - 3893 221,36
TOTAL 221,36 221,36 221,36
SALDO A PAGAR 0,00