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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 424 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CFE. ORDEM DE COMPRA 266 REQUISIÇÃO 53987 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 PREVIO REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CFE. ORDEM DE COMPRA 266 REQUISIÇÃO 53987 36,00
31/01/2018 LIQUIDADO NF= 2/41370 REF. SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 CFE. ORDEM DE COMPRA 266 REQUISIÇÃO 53987 36,00
01/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 424/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 36,00
TOTAL 36,00 36,00 36,00
SALDO A PAGAR 0,00