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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA HELENA ANTUNES DA ROSA KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4305 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA ACS QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2466 REQUISIÇÃO Nº56070 NOTAS FISCAIS Nº118455; 118337;118271;118199 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 78,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA ACS QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2466 REQUISIÇÃO Nº56070 NOTAS FISCAIS Nº118455; 118337;118271;118199 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 78,00
25/05/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA ACS QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2466 REQUISIÇÃO Nº56070 NOTAS FISCAIS Nº118455; 118337;118271;118199 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 78,00
30/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4305/2018 MARIA HELENA ANTUNES DA ROSA KELLER - 8264 78,00
TOTAL 78,00 78,00 78,00
SALDO A PAGAR 0,00