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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4319 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL PROCESSAMENTO DADOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA AS CÂMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA BRIGADA MILITAR ORDEM COMPRA Nº2478 REQUISIÇÃO Nº56087 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA AS CÂMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA BRIGADA MILITAR ORDEM COMPRA Nº2478 REQUISIÇÃO Nº56087 129,00
29/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/19567717 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA AS CÂMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA BRIGADA MILITAR ORDEM COMPRA Nº2478 REQUISIÇÃO Nº56087 129,00
14/06/2018 Pagamento de Empenho 4319/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00