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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4329 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ANTENAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº2486 REQUISIÇÃO Nº56089 935,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ANTENAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº2486 REQUISIÇÃO Nº56089 935,00
29/05/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019568449 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ANTENAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM DE COMPRA Nº 2486 REQUISIÇÃO Nº 56089 935,00
14/06/2018 Pagamento de Empenho 4329/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 935,00
TOTAL 935,00 935,00 935,00
SALDO A PAGAR 0,00