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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4371 Data de lançamento: 29/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE 55 3373 1241 DA SECRETARIA DE OBRAS MÊS MAIO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2545 REQUISIÇÃO Nº56138 DOCUMENTO Nº250479694820 28,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2018 REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE 55 3373 1241 DA SECRETARIA DE OBRAS MÊS MAIO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2545 REQUISIÇÃO Nº56138 DOCUMENTO Nº250479694820 28,57
29/05/2018 REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE 55 3373 1241 DA SECRETARIA DE OBRAS MÊS MAIO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA Nº2545 REQUISIÇÃO Nº56138 DOCUMENTO Nº250479694820 28,57
04/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4371/2018 CLARO S/A - 21 28,57
TOTAL 28,57 28,57 28,57
SALDO A PAGAR 0,00