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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTA LUERSEN BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4377 Data de lançamento: 29/05/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IJUÍ CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2547 REQUISIÇÃO Nº56142 NOTA FISCAL SÉRIE 001/13757 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 37,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2018 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IJUÍ CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2547 REQUISIÇÃO Nº56142 NOTA FISCAL SÉRIE 001/13757 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 37,60
29/05/2018 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM IJUÍ CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2547 REQUISIÇÃO Nº56142 NOTA FISCAL SÉRIE 001/13757 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 37,60
04/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4377/2018 MARTA LUERSEN BERTOLDI - 1265 37,60
TOTAL 37,60 37,60 37,60
SALDO A PAGAR 0,00