| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4407 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MAIO/2018 | 388,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MAIO/2018 | 388,82 | ||
| 30/05/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/2018 | 388,82 | ||
| 13/06/2018 | Pagamento de Empenho 4407/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 388,82 | ||
| TOTAL | 388,82 | 388,82 | 388,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||