| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4442 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PROJETO ACONCHEGO CONFORME ORDEM COMPRA Nº2575 REQUISIÇÃO Nº56175 E DOCUMENTO ANEXO. | 442,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PROJETO ACONCHEGO CONFORME ORDEM COMPRA Nº2575 REQUISIÇÃO Nº56175 E DOCUMENTO ANEXO. | 442,68 | ||
| 04/06/2018 | PAGAMENTO FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PROJETO ACONCHEGO CONFORME ORDEM COMPRA Nº2575 REQUISIÇÃO Nº56175 E DOCUMENTO ANEXO. | 442,68 | ||
| 06/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4442/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 442,68 | ||
| TOTAL | 442,68 | 442,68 | 442,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||