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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4461 Data de lançamento: 04/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº2579 REQUISIÇÃO Nº56171 NF 001/72826;001/408502; 529; 1/7048; 328425; D1/1287; 102/66825; 001/50545 EM ANEXO. 143,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº2579 REQUISIÇÃO Nº56171 NF 001/72826;001/408502; 529; 1/7048; 328425; D1/1287; 102/66825; 001/50545 EM ANEXO. 143,88
04/06/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº2579 REQUISIÇÃO Nº56171 NF 001/72826;001/408502; 529; 1/7048; 328425; D1/1287; 102/66825; 001/50545 EM ANEXO. 143,88
05/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4461/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 143,88
TOTAL 143,88 143,88 143,88
SALDO A PAGAR 0,00