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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4492 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ADITIVO 01/2018 REF. DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432 CFE NOTAS FISCAIS Nº001/182729;001/183259; 001/183453 EM ANEXO. 514,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ADITIVO 01/2018 REF. DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432 CFE NOTAS FISCAIS Nº001/182729;001/183259; 001/183453 EM ANEXO. 514,95
05/06/2018 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ADITIVO 01/2018 REF. DESPESAS DE GASOLINA DO VEÍCULO LINEA PLACA IQA 7432 CFE NOTAS FISCAIS Nº001/182729;001/183259;001/183453 EM ANEXO. 514,95
13/06/2018 Pagamento de Empenho 4492/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 514,95
TOTAL 514,95 514,95 514,95
SALDO A PAGAR 0,00