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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4521 Data de lançamento: 06/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA ORDEM COMPRA Nº2633 REQUISIÇÃO Nº56223 577,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2018 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA ORDEM COMPRA Nº2633 REQUISIÇÃO Nº56223 577,80
11/06/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/112106 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA ORDEM COMPRA Nº2633 REQUISIÇÃO Nº56223 577,80
28/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 577,80
TOTAL 577,80 577,80 577,80
SALDO A PAGAR 0,00