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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4560 Data de lançamento: 07/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA CAMIONETA PLACA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2018 ADITIVO 1/2018 NOTA FISCAL SÉRIE 001/183051 303,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2018 REFERENTE DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA CAMIONETA PLACA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2018 ADITIVO 1/2018 NOTA FISCAL SÉRIE 001/183051 303,55
07/06/2018 REFERENTE DESPESA DE ÓLEO DIESEL PARA CAMIONETA PLACA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3/2018 ADITIVO 1/2018 NOTA FISCAL SÉRIE 001/183051 303,55
13/06/2018 Pagamento de Empenho 4560/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 303,55
TOTAL 303,55 303,55 303,55
SALDO A PAGAR 0,00