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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADAIR DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4582 Data de lançamento: 08/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E DE ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME ORDEM COMPRA Nº2691 REQUISIÇÃO Nº56282 NOTAS FISCAIS Nº D1/2911; D1/107220; 9/175830; 329598; E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 134,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E DE ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME ORDEM COMPRA Nº2691 REQUISIÇÃO Nº56282 NOTAS FISCAIS Nº D1/2911; D1/107220; 9/175830; 329598; E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 134,49
08/06/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E DE ENFERMEIRA QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME ORDEM COMPRA Nº2691 REQUISIÇÃO Nº56282 NOTAS FISCAIS Nº D1/2911; D1/107220; 9/175830; 329598; E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 134,49
13/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4582/2018 ADAIR DAMIANI - 1073 134,49
TOTAL 134,49 134,49 134,49
SALDO A PAGAR 0,00