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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4619 Data de lançamento: 11/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA Nº 2710 REQUISIÇÃO Nº56300 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 63,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2018 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA Nº 2710 REQUISIÇÃO Nº56300 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 63,10
14/06/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/112535 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA DA CIDADE ORDEM DE COMPRA Nº 2710 REQUISIÇÃO Nº56300 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 63,10
21/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4619/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 63,10
TOTAL 63,10 63,10 63,10
SALDO A PAGAR 0,00