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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL GUIGO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4620 Data de lançamento: 11/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2729 REQUISIÇÃO Nº56309 NOTA FISCAL DANFE SÉRIE 1 Nº000.025.770 E DOCUMENTO ANEXO. 2.384,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2729 REQUISIÇÃO Nº56309 NOTA FISCAL DANFE SÉRIE 1 Nº000.025.770 E DOCUMENTO ANEXO. 2.384,17
11/06/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2729 REQUISIÇÃO Nº 56309 NOTA FISCAL DANFE SÉRIE 1 Nº 000.025.770 E DOCUMENTO ANEXO. 2.384,17
28/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4620/2018 COMERCIAL GUIGO LTDA. - 628 2.384,17
TOTAL 2.384,17 2.384,17 2.384,17
SALDO A PAGAR 0,00