| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 4636 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSERTO DE DOIS PNEUS AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 HOSPITAL MUNICIPAL CFE RECIBO DE RPA Nº023 ORDEM DE COMPRA Nº2772 REQUISIÇÃO Nº56359 BRUTO............... R$ 40,00 INSS(11%)........... R$ 4,40 LIQUIDO..............R$ 35,60 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | CONSERTO DE DOIS PNEUS AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 HOSPITAL MUNICIPAL CFE RECIBO DE RPA Nº023 ORDEM DE COMPRA Nº2772 REQUISIÇÃO Nº56359 BRUTO............... R$ 40,00 INSS(11%)........... R$ 4,40 LIQUIDO..............R$ 35,60 | 40,00 | ||
| 12/06/2018 | CONSERTO DE DOIS PNEUS AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 HOSPITAL MUNICIPAL CFE RECIBO DE RPA Nº023 ORDEM DE COMPRA Nº2772 REQUISIÇÃO Nº56359 BRUTO............... R$ 40,00 INSS(11%)........... R$ 4,40 LIQUIDO..............R$ 35,60 | 40,00 | ||
| 13/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4636/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 12/06/2018 | 4,40 | Lançada | |
| TOTAL | 4,40 |