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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4652 Data de lançamento: 12/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades de Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO ORDEM COMPRA Nº2745 REQUISIÇÃO Nº56336 FATURA EM ANEXO. 56,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2018 REF.PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO ORDEM COMPRA Nº2745 REQUISIÇÃO Nº56336 FATURA EM ANEXO. 56,43
12/06/2018 REF.PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO ORDEM COMPRA Nº2745 REQUISIÇÃO Nº56336 FATURA EM ANEXO. 56,43
28/06/2018 Pagamento de Empenho 4652/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 56,43
TOTAL 56,43 56,43 56,43
SALDO A PAGAR 0,00