| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4654 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DO MOBILÁRIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2760 REQUISIÇÃO Nº56357 | 352,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DO MOBILÁRIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2760 REQUISIÇÃO Nº56357 | 352,50 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/39 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DO MOBILÁRIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2760 REQUISIÇÃO Nº 56357 | 352,50 | ||
| 28/06/2018 | Pagamento de Empenho 4654/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 352,50 | ||
| TOTAL | 352,50 | 352,50 | 352,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||