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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4672 Data de lançamento: 12/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: DESPESAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.CUSTO(IP)TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2780 REQUISIÇÃO Nº56370 BRUTO.......... R$ 220,93 -(CIP)......... R$ 220,93 LIQUIDO........ R$ 00,00 220,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2018 REF.CUSTO(IP)TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2780 REQUISIÇÃO Nº56370 BRUTO.......... R$ 220,93 -(CIP)......... R$ 220,93 LIQUIDO........ R$ 00,00 220,93
12/06/2018 REF.CUSTO(IP)TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2780 REQUISIÇÃO Nº56370 BRUTO.......... R$ 220,93 -(CIP)......... R$ 220,93 LIQUIDO........ R$ 00,00 220,93
13/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 220,93
TOTAL 220,93 220,93 220,93
SALDO A PAGAR 0,00