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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4697 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2810 REQUISIÇÃO Nº56384 18,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2810 REQUISIÇÃO Nº56384 18,90
26/06/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/588 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES EDMUNDO RORHIG CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2810 REQUISIÇÃO Nº56384 18,90
27/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2018 ONEIDE PAULO KELLER - ME - 4635 18,90
TOTAL 18,90 18,90 18,90
SALDO A PAGAR 0,00