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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4699 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR DO VEICULO LÍNEA PLACA IQA 7432 ORDEM COMPRA Nº2833 REQUISIÇÃO Nº56422 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR DO VEICULO LÍNEA PLACA IQA 7432 ORDEM COMPRA Nº2833 REQUISIÇÃO Nº56422 45,00
19/06/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/186065 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O MOTOR DO VEICULO LÍNEA PLACA IQA 7432 ORDEM COMPRA Nº2833 REQUISIÇÃO Nº56422 45,00
21/06/2018 Pagamento de Empenho 4699/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00