| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4701 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº2801 REQUISIÇÃO Nº56380 | 31,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº2801 REQUISIÇÃO Nº56380 | 31,10 | ||
| 19/06/2018 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 0/112906 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº2801 REQUISIÇÃO Nº56380 | 31,10 | ||
| 21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 31,10 | ||
| TOTAL | 31,10 | 31,10 | 31,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||