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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4701 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº2801 REQUISIÇÃO Nº56380 31,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº2801 REQUISIÇÃO Nº56380 31,10
19/06/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 0/112906 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº2801 REQUISIÇÃO Nº56380 31,10
21/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 31,10
TOTAL 31,10 31,10 31,10
SALDO A PAGAR 0,00