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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4716 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº2818 REQUISIÇÃO Nº56407 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO NF Nº 1/289; D1/7294; D1/7291; 651; D1/12383; 330042; 001/74304; 1/7349; 227342; 1/35073; D1/7273; D1/7275; 1/251; 257,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº2818 REQUISIÇÃO Nº56407 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO NF Nº 1/289; D1/7294; D1/7291; 651; D1/12383; 330042; 001/74304; 1/7349; 227342; 1/35073; D1/7273; D1/7275; 1/251; 257,00
14/06/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº2818 REQUISIÇÃO Nº56407 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO NF Nº 1/289; D1/7294; D1/7291; 651; D1/12383; 330042; 001/74304; 1/7349; 227342; 1/35073; D1/7273; D1/7275; 1/251; 257,00
15/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4716/2018 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 257,00
TOTAL 257,00 257,00 257,00
SALDO A PAGAR 0,00