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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4727 Data de lançamento: 15/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESA DE GASOLINA VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036 DA SE.C DA AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 03/2018 E NOTA FISCAL Nº 001/184541 240,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2018 REF.DESPESA DE GASOLINA VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036 DA SE.C DA AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 03/2018 E NOTA FISCAL Nº 001/184541 240,97
15/06/2018 REF.DESPESA DE GASOLINA VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036 DA SE.C DA AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 03/2018 E NOTA FISCAL Nº 001/184541 240,97
28/06/2018 Pagamento de Empenho 4727/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,97
TOTAL 240,97 240,97 240,97
SALDO A PAGAR 0,00