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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4729 Data de lançamento: 15/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURAS MENSAIS DO TELEFONE Nº 55 3373-1318 DO CRAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018 CFE DOCUMENTOS Nº1806000135636 - 1805000136903 EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2846 REQUISIÇÃO Nº56439 547,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2018 REFERENTE FATURAS MENSAIS DO TELEFONE Nº 55 3373-1318 DO CRAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018 CFE DOCUMENTOS Nº1806000135636 - 1805000136903 EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2846 REQUISIÇÃO Nº56439 547,57
15/06/2018 REFERENTE FATURAS MENSAIS DO TELEFONE Nº 55 3373-1318 DO CRAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018 CFE DOCUMENTOS Nº1806000135636 - 1805000136903 EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2846 REQUISIÇÃO Nº56439 547,57
15/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4729/2018 OI S A - 3893 547,57
TOTAL 547,57 547,57 547,57
SALDO A PAGAR 0,00