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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4735 Data de lançamento: 15/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2849 REQUISIÇÃO Nº 56444 FATURA Nº0250492561826 EM ANEXO. 65,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2018 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2849 REQUISIÇÃO Nº 56444 FATURA Nº0250492561826 EM ANEXO. 65,32
15/06/2018 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2849 REQUISIÇÃO Nº 56444 FATURA Nº0250492561826 EM ANEXO. 65,32
15/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4735/2018 CLARO S/A - 21 65,32
TOTAL 65,32 65,32 65,32
SALDO A PAGAR 0,00