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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4759 Data de lançamento: 15/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA DE TELEFONE Nº 55 3373 1241 MÊS DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº56440 ORDEM DE COMPRA Nº2865 E DOCUMENTO Nº 1805000135439 145,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2018 REFERENTE FATURA DE TELEFONE Nº 55 3373 1241 MÊS DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº56440 ORDEM DE COMPRA Nº2865 E DOCUMENTO Nº 1805000135439 145,50
15/06/2018 REFERENTE FATURA DE TELEFONE Nº 55 3373 1241 MÊS DE MAIO DE 2018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº56440 ORDEM DE COMPRA Nº2865 E DOCUMENTO Nº 1805000135439 145,50
15/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2018 OI S A - 3893 145,50
TOTAL 145,50 145,50 145,50
SALDO A PAGAR 0,00