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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4774 Data de lançamento: 18/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAR KIT SONORO NO CAMINHÃO CAÇAMBA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº2885 REQUISIÇÃO Nº56470 ORDEM SERVIÇO Nº5672 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2018 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAR KIT SONORO NO CAMINHÃO CAÇAMBA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº2885 REQUISIÇÃO Nº56470 ORDEM SERVIÇO Nº5672 180,00
19/06/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 2874 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAR KIT SONORO NO CAMINHÃO CAÇAMBA IQX-3069 ORDEM DE COMPRA Nº2885 REQUISIÇÃO Nº56470 ORDEM SERVIÇO Nº5672 180,00
28/06/2018 Pagamento de Empenho 4774/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00