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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DR DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4794 Data de lançamento: 19/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL-UNID.SANIT.
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC.DE SAÚDE E UBS ORDEM DE COMPRA Nº2897 REQUISIÇÃO Nº56463 PEDIDO Nº 7040 672,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC.DE SAÚDE E UBS ORDEM DE COMPRA Nº2897 REQUISIÇÃO Nº56463 PEDIDO Nº 7040 672,00
03/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/25492 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC.DE SAÚDE E UBS ORDEM DE COMPRA Nº2897 REQUISIÇÃO Nº56463 PEDIDO Nº 7040 672,00
05/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2018 DR DOS REIS - 6761 672,00
TOTAL 672,00 672,00 672,00
SALDO A PAGAR 0,00