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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LEO I DE CASTRO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4823 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estruturação da Rede de Serv. Atenção Basica de Saúde-FNS
Conta de Despesa: 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso: INVESTIMENTO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 PROCESSO 016/2018 CONTRATO 47/2018 ORDEM DE COMPRA 2927 REQUISIÇÃO 55332 10.128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 PROCESSO 016/2018 CONTRATO 47/2018 ORDEM DE COMPRA 2927 REQUISIÇÃO 55332 10.128,00
25/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020267747 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 PROCESSO 016/2018 CONTRATO 47/2018 ORDEM DE COMPRA 2927 REQUISIÇÃO 55332 10.128,00
26/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4823/2018 LEO I DE CASTRO & CIA LTDA - 8708 10.128,00
31/07/2018 Estorno de pagamento devido o cadastro do fornecedor encontrar-se incorreto -10.128,00
02/08/2018 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO AOS DADOS DO CREDOR ESTAR INDEVIDO -10.128,00
02/08/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CADASTRO DO FORNECEDOR ENCONTRAR-SE INCORRETO -10.128,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00