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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4827 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO
Fonte de Recurso: PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA 2941 REQUISIÇÃO 52419 196,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA 2941 REQUISIÇÃO 52419 196,45
10/07/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019983648 REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICOS PARA O ASILO MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 41/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA 2941 REQUISIÇÃO 52419 196,45
13/07/2018 Pagamento de Empenho 4827/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 196,45
TOTAL 196,45 196,45 196,45
SALDO A PAGAR 0,00