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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4893 Data de lançamento: 21/06/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO FERIAS JUNHO/2018 2.000,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2018 REF.PGTO FERIAS JUNHO/2018 2.000,84
21/06/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS JUNHO/2018 2.000,84
28/06/2018 Pagamento de Empenho 4893/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.000,84
TOTAL 2.000,84 2.000,84 2.000,84
SALDO A PAGAR 0,00