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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4921 Data de lançamento: 21/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. MÃO DE OBRA NA ASSISTÊNCIA DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO (OLARIA) CFE ORDEM COMPRA Nº2967 REQUISIÇÃO Nº56529 BRUTO................ R$ 240,00 ISS(4,26%)........... R$ 10,22 LIQUIDO.............. R$ 229,78 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2018 PRÉVIO REF. MÃO DE OBRA NA ASSISTÊNCIA DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO (OLARIA) CFE ORDEM COMPRA Nº2967 REQUISIÇÃO Nº56529 BRUTO................ R$ 240,00 ISS(4,26%)........... R$ 10,22 LIQUIDO.............. R$ 229,78 240,00
25/06/2018 LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 4006 REF. MÃO DE OBRA NA ASSISTÊNCIA DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO (OLARIA) CFE ORDEM COMPRA Nº2967 REQUISIÇÃO Nº56529 BRUTO................ R$ 240,00 ISS(4,26%)........... R$ 10,22 LIQUIDO.............. R$ 229,78 240,00
04/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4921/2018 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00