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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5125 Data de lançamento: 22/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPD 1726,IQU 2459,IPO 7404 e IRT 8262 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 ORDEM COMPRA Nº2980 REQ.: 56544 NF Nº 001/185729; 001/185685; 001/185867; 001/186049; 001/185632; 001/185628; 1.192,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2018 REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPD 1726,IQU 2459,IPO 7404 e IRT 8262 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 ORDEM COMPRA Nº2980 REQ.: 56544 NF Nº 001/185729; 001/185685; 001/185867; 001/186049; 001/185632; 001/185628; 1.192,34
22/06/2018 REF. DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPD 1726,IQU 2459,IPO 7404 e IRT 8262 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018,PROCESSO 006/2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2018 ORDEM COMPRA Nº2980 REQ.: 56544 NF Nº 001/185729; 001/185685; 001/185867; 001/186049; 001/185632; 001/185628; 1.192,34
28/06/2018 Pagamento de Empenho 5125/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.192,34
TOTAL 1.192,34 1.192,34 1.192,34
SALDO A PAGAR 0,00