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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5137 Data de lançamento: 25/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA 7432 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2984 REQUISIÇÃO:56552 NOTAS FISCAIS Nº 001/185807; 001/185464;001/185690;001/185942 659,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA 7432 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2984 REQUISIÇÃO:56552 NOTAS FISCAIS Nº 001/185807; 001/185464;001/185690;001/185942 659,59
25/06/2018 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA 7432 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2984 REQUISIÇÃO: 56552 NOTAS FISCAIS Nº 001/185807; 001/185464;001/185690;001/185942 659,59
28/06/2018 Pagamento de Empenho 5137/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 659,59
TOTAL 659,59 659,59 659,59
SALDO A PAGAR 0,00